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2016年莱芜市中级人民法院部门预算

来源:   发布时间: 2016年03月01日

  目      录

  第一部分 概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 2016年部门预算

  一、2016年收支预算总表

  二、2016年收入预算表

  三、2016年支出预算表(按科目)

  四、2016年支出预算表(按单位)

  五、2016年财政拨款支出预算表

  六、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

  第三部分 2016年部门预算情况说明

  第一部分

  概         况

  一、主要职能

  莱芜市中级人民法院是国家审判机关,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是:

  (一)依法审判法律规定由中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

  (二)依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

  (三)受理不服全市各级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,提审或指令基层人民法院再审。审理山东省高级人民法院指令再审的各类案件。

  (四)依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

  (五)依法对基层人民法院行使指定管辖权。

  (六)监督、指导基层人民法院的审判工作。

  (七)依法行使司法执行权和司法决定权。

  (八)依法决定国家赔偿。

  (九)统一管理和协调全市各级人民法院的执行工作。

  (十)组织、指导基层人民法院办理司法协助事项,开展同外国司法界、国际组织之间的司法交流活动。

  (十一)对地方性法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

  (十二)对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育组织专业培训;指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协助市主管部门管理全市各级人民法院的机构、编制工作。

  (十三)管理人民法院的有关经费和物资装备。

  (十四)领导全市各级人民法院的监察工作。

  (十五)按照权限管理本院所属社会团体。

  (十六)在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律。

  (十七)承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

  二、部门预算单位构成

  (一)中院机关

  (二)法官培训中心

  第二部分

表1.2016年单位收支预算总表

部门名称:

单位:万元

收        入

支        出

项  目

金  额

项  目

金  额

一、财政拨款(补助)

2920.32

公共安全支出

2973.94

   1、一般公共预算

2920.92

法院

2973.94

      经费拨款(补助)

 1622.28

行政运行(法院)

1358.62

      纳入预算管理的行政收费等

 1298.04

一般行政管理事务(法院)

60

2、政府性基金

 

案件审判

157

   3、国有资本经营预算

 

“两庭建设”

746

二、财政专户管理资金

 

事业运行(法院)

59.66

三、事业收入

 

其他法院支出

592.66

四、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

2920.32

本年支出合计

2973.94

上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年支出

 

上年结转

 53.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2973.94

支出总计

 2973.94


表2.2016年收入预算表

单位:万元

单位名称

总计

财政拨款(补助)

财政专户管理资金

事业   收入

其他   收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年    结转

备   注

合计

一般公共预算

政府性     基金

国有资本经营预算

 市法院

2973.94 

2530.32

2530.32

 

 

 

 

 

390 

 

 

53.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3.2016年支出预算表(按科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

对附属单位补助   支出

上缴上级支出

结转下年支出

备 注

 204

 05

01 

 行政运行

 

1358.62 

 

 

 

 

 

 204

 05

 02

 一般行政管理事务(法院)

 

 

60 

 

 

 

 

 204

 05

 04

 案件审判

 

 

157 

 

 

 

 

 204

 05

 06

 “两庭”建设

 

 

746 

 

 

 

 

 204

 05

 50

 事业运行(法院)

 

59.66 

 

 

 

 

 

 204

05 

 99

 其他法院支出

 

 

592.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4.2016年支出预算表(按单位)

             单位:万元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级      支出

结转下年     支出

备  注

市法院

2973.94

1418.28

1555.66

表5:2016年财政拨款支出预算表

单位:万元

单位名称

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备  注

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

市法院

204

2973.94

1418.28

1555.66

204

05

01

行政运行(法院)

1358.62

1358.62

1112.77

243.93

1.92

204

05

02

一般行政管理事务(法院)

60

60

204

05

04

案件审判

157

157

204

05

06

“两庭”建设

746

746

204

05

50

其他法院支出

592.66

592.66

204

05

99

事业运行(法院)

59.66

59.66

58.4

1.26


表6.2016年一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

总计

因公出国
(
境)
费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行
维护费

76.02

5

68.02

68.02

3

     第三部分

  2016年部门预算情况说明

  • 预算编制的基本原则和方法

  (一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合零基预算,市法院的收入和支出均纳入年度预算。

  (二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。

  (三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员、现行工资津补贴和社会保障等政策编制;公用经费按照统一定额标准和单位经费管理形式编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

  二、收支预算总体情况

  2016年收入预算为  2973.94元,其中:财政拨款2920.32万元,财政专户管理资金   万元,上级补助收入   万元,附属单位上缴收入   万元,用事业基金弥补收支差额  万元,上年结转53.62万元。

  2016年支出预算为 2973.94   万元,其中:公共安全支出2973.94  万元。

  • 财政拨款支出预算情况

  2016年财政拨款支出预算为 2920.32  万元,具体情况如下:

  1、行政运行支出 1358.62万元,主要用于法院及所属单位等机构的人员工资、日常运转以及完成审判、执行等工作而安排的支出。

  2、一般行政运行60万元,主要用于正常办公设备的维护及更新。

  3、案件审判支出民157万元,主要用于案件审判方面的支出。

  4、“两庭”建设支出746万元,主要用于审判法庭、刑场等场所的建设、维修、设施购置、安监维护及购置。

  5、事业运行支出59.66万元,主要用于事业编制人员的工资及办公支出。

  6、其它法院支出 592.66万元,主要用于办公区域的审判、执行设备设施的运行维护及建设支出。

  四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

  2016年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车运行维护费、公务接待费“三公”经费预算共 76.02 万元。

  (一)因公出国(境)经费预算  5万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (二)公务用车运行维护预算68.02   万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  (三)公务接待费预算 3  万元。包括单位按规定开支的各类国内公务接待支出。

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